单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,567,116  2,158,115  84.1  2,018,403  6.9 
一、税收收入 2,423,946  2,038,543  84.1  1,915,684  6.4 
1.国内增值税 1,041,122  831,823  79.9  685,176  21.4 
2.企业所得税 529,945  479,381  90.5  389,109  23.2 
3.个人所得税 448,926  364,819  81.3  342,882  6.4 
4.城市维护建设税 159,602  123,307  77.3  117,805  4.7 
5.房产税 106,847  95,947  89.8  83,827  14.5 
6.印花税 62,994  50,573  80.3  42,629  18.6 
7.城镇土地使用税 5,500  8,706  158.3  5,320  63.6 
8.土地增值税 65,000  80,554  123.9  246,036  -67.3 
9.环境保护税 10  118  1,179.2  6  1,809.6 
10.车船税 4,000  2,801  70.0  2,894  -3.2 
11.其他税收 -    512 
 -   
二、非税收入 143,170  119,572  83.5  102,718  16.4 
1.专项收入 126,000  102,555  81.4  97,051  5.7 
其中:教育费附加 57,375  44,585  77.7  42,765  4.3 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
 -   
      地方教育费附加 38,250  29,724  77.7  28,510  4.3 
      森林植被恢复费 -    -   
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,375  28,245  93.0  25,767  9.6 
      水利建设专项收入 -    1 
 9  -89.6 
2.行政事业性收费收入 400  271  67.9  185  46.6 
3.罚没收入 9,000  9,019  100.2  4,678  92.8 
4.国有资本经营收入 -    -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 7,770  7,726  99.4  804  861.3 
上划中央税收小计 2,513,028  2,101,001  83.6  1,785,996  17.6 
1.国内消费税 3,599  2,877  79.9  2,834  1.5 
2.国内增值税 1,041,122  831,823  79.9  685,176  21.4 
3.企业所得税 794,918  719,071  90.5  583,664  23.2 
4.个人所得税 673,389  547,229  81.3  514,322  6.4 
5.其他税收
 -   
 -   
财政总收入合计 5,080,144  4,259,116  83.8  3,804,399  12.0 
高新区(滨江)2024年1-9月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 1,856,200  1,195,617  64.4  1,279,261  -6.5 
一、一般公共服务              57,163  39,426  69.0  41,250  -4.4 
二、国防 1,570  1,500  95.5  1,264  18.7 
三、公共安全             51,228  37,945  74.1  40,706  -6.8 
四、教育        354,655  237,282  66.9  234,893  1.0 
    其中:教育费附加支出 38,344  22,209  57.9  40,348  -45.0 
五、科学技术 533,125  332,418  62.4  335,254  -0.8 
六、文化旅游体育与传媒 18,765  10,906  58.1  20,204  -46.0 
七、社会保障和就业 221,312  143,239  64.7  156,902  -8.7 
八、卫生健康 54,701  34,299  62.7  59,950  -42.8 
九、节能环保 15,442  8,598  55.7  8,622  -0.3 
十、城乡社区    335,586  204,221  60.9  248,132  -17.7 
十一、农林水 11,547  8,454  73.2  5,931  42.5 
十二、交通运输      




十三、资源勘探信息等 61,700  35,168  57.0  57,460  -38.8 
十四、商业服务业等 23,960  12,401  51.8  7,549  64.3 
十五、金融支出 1,500  1,200  80.0  1,934  -37.9 
十六、援助其他地区 10,715  9,986  93.2  10,568  -5.5 
十七、自然资源海洋气象等 4,635  3,901  84.2  2,719  43.5 
十八、住房保障 56,500  56,007  99.1  28,913  93.7 
十九、粮油物资储备支出 50  28  56.2 

二十、灾害防治及应急管理 4,396  2,806  63.8  1,662  68.8 
二十一、预备费 16,000 
 -   

二十二、其他支出


 46  -100.0 
二十三、债务付息支出 21,600  15,833  73.3  15,301  3.5 
二十四、债务发行费用支出 50 
 -   







债务还本支出
 15,000 
 1,000 






东西部协作支出
 8,320 
 8,320