单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,567,116 | 2,158,115 | 84.1 | 2,018,403 | 6.9 |
一、税收收入 | 2,423,946 | 2,038,543 | 84.1 | 1,915,684 | 6.4 |
1.国内增值税 | 1,041,122 | 831,823 | 79.9 | 685,176 | 21.4 |
2.企业所得税 | 529,945 | 479,381 | 90.5 | 389,109 | 23.2 |
3.个人所得税 | 448,926 | 364,819 | 81.3 | 342,882 | 6.4 |
4.城市维护建设税 | 159,602 | 123,307 | 77.3 | 117,805 | 4.7 |
5.房产税 | 106,847 | 95,947 | 89.8 | 83,827 | 14.5 |
6.印花税 | 62,994 | 50,573 | 80.3 | 42,629 | 18.6 |
7.城镇土地使用税 | 5,500 | 8,706 | 158.3 | 5,320 | 63.6 |
8.土地增值税 | 65,000 | 80,554 | 123.9 | 246,036 | -67.3 |
9.环境保护税 | 10 | 118 | 1,179.2 | 6 | 1,809.6 |
10.车船税 | 4,000 | 2,801 | 70.0 | 2,894 | -3.2 |
11.其他税收 | - | 512 | - | ||
二、非税收入 | 143,170 | 119,572 | 83.5 | 102,718 | 16.4 |
1.专项收入 | 126,000 | 102,555 | 81.4 | 97,051 | 5.7 |
其中:教育费附加 | 57,375 | 44,585 | 77.7 | 42,765 | 4.3 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | - | ||
地方教育费附加 | 38,250 | 29,724 | 77.7 | 28,510 | 4.3 |
森林植被恢复费 | - | - | - | ||
残疾人就业保障金收入 | 30,375 | 28,245 | 93.0 | 25,767 | 9.6 |
水利建设专项收入 | - | 1 | 9 | -89.6 | |
2.行政事业性收费收入 | 400 | 271 | 67.9 | 185 | 46.6 |
3.罚没收入 | 9,000 | 9,019 | 100.2 | 4,678 | 92.8 |
4.国有资本经营收入 | - | - | - | ||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,770 | 7,726 | 99.4 | 804 | 861.3 |
上划中央税收小计 | 2,513,028 | 2,101,001 | 83.6 | 1,785,996 | 17.6 |
1.国内消费税 | 3,599 | 2,877 | 79.9 | 2,834 | 1.5 |
2.国内增值税 | 1,041,122 | 831,823 | 79.9 | 685,176 | 21.4 |
3.企业所得税 | 794,918 | 719,071 | 90.5 | 583,664 | 23.2 |
4.个人所得税 | 673,389 | 547,229 | 81.3 | 514,322 | 6.4 |
5.其他税收 | - | - | |||
财政总收入合计 | 5,080,144 | 4,259,116 | 83.8 | 3,804,399 | 12.0 |
高新区(滨江)2024年1-9月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,856,200 | 1,195,617 | 64.4 | 1,279,261 | -6.5 |
一、一般公共服务 | 57,163 | 39,426 | 69.0 | 41,250 | -4.4 |
二、国防 | 1,570 | 1,500 | 95.5 | 1,264 | 18.7 |
三、公共安全 | 51,228 | 37,945 | 74.1 | 40,706 | -6.8 |
四、教育 | 354,655 | 237,282 | 66.9 | 234,893 | 1.0 |
其中:教育费附加支出 | 38,344 | 22,209 | 57.9 | 40,348 | -45.0 |
五、科学技术 | 533,125 | 332,418 | 62.4 | 335,254 | -0.8 |
六、文化旅游体育与传媒 | 18,765 | 10,906 | 58.1 | 20,204 | -46.0 |
七、社会保障和就业 | 221,312 | 143,239 | 64.7 | 156,902 | -8.7 |
八、卫生健康 | 54,701 | 34,299 | 62.7 | 59,950 | -42.8 |
九、节能环保 | 15,442 | 8,598 | 55.7 | 8,622 | -0.3 |
十、城乡社区 | 335,586 | 204,221 | 60.9 | 248,132 | -17.7 |
十一、农林水 | 11,547 | 8,454 | 73.2 | 5,931 | 42.5 |
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探信息等 | 61,700 | 35,168 | 57.0 | 57,460 | -38.8 |
十四、商业服务业等 | 23,960 | 12,401 | 51.8 | 7,549 | 64.3 |
十五、金融支出 | 1,500 | 1,200 | 80.0 | 1,934 | -37.9 |
十六、援助其他地区 | 10,715 | 9,986 | 93.2 | 10,568 | -5.5 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,635 | 3,901 | 84.2 | 2,719 | 43.5 |
十八、住房保障 | 56,500 | 56,007 | 99.1 | 28,913 | 93.7 |
十九、粮油物资储备支出 | 50 | 28 | 56.2 | ||
二十、灾害防治及应急管理 | 4,396 | 2,806 | 63.8 | 1,662 | 68.8 |
二十一、预备费 | 16,000 | - | |||
二十二、其他支出 | 46 | -100.0 | |||
二十三、债务付息支出 | 21,600 | 15,833 | 73.3 | 15,301 | 3.5 |
二十四、债务发行费用支出 | 50 | - | |||
债务还本支出 | 15,000 | 1,000 | |||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 |