单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,567,116  2,428,705  94.6  2,242,853  8.3 
一、税收收入 2,423,946  2,298,952  94.8  2,128,397  8.0 
1.国内增值税 1,041,122  934,542  89.8  767,407  21.8 
2.企业所得税 529,945  553,386  104.4  450,695  22.8 
3.个人所得税 448,926  398,677  88.8  375,363  6.2 
4.城市维护建设税 159,602  137,396  86.1  131,886  4.2 
5.房产税 106,847  104,160  97.5  90,931  14.5 
6.印花税 62,994  66,774  106.0  57,217  16.7 
7.城镇土地使用税 5,500  8,696  158.1  5,374  61.8 
8.土地增值税 65,000  91,540  140.8  246,369  -62.8 
9.环境保护税 10  169  1,694.9  51  230.7 
10.车船税 4,000  3,097  77.4  3,104  -0.2 
11.其他税收 -    512 
 -   
二、非税收入 143,170  129,752  90.6  114,456  13.4 
1.专项收入 126,000  112,538  89.3  108,788  3.4 
其中:教育费附加 57,375  49,676  86.6  47,882  3.7 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
 -   
      地方教育费附加 38,250  33,119  86.6  31,922  3.7 
      森林植被恢复费 -    -   
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,375  29,742  97.9  28,974  2.6 
      水利建设专项收入 -    1 
 9  -89.6 
2.行政事业性收费收入 400  198  49.6  186  6.7 
3.罚没收入 9,000  9,290  103.2  4,678  98.6 
4.国有资本经营收入 -    -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 7,770  7,726  99.4  804  861.3 
上划中央税收小计 2,513,028  2,365,771  94.1  2,009,621  17.7 
1.国内消费税 3,599  3,133  87.0  3,127  0.2 
2.国内增值税 1,041,122  934,542  89.8  767,407  21.8 
3.企业所得税 794,918  830,079  104.4  676,042  22.8 
4.个人所得税 673,389  598,016  88.8  563,045  6.2 
5.其他税收
 -   
 -   
财政总收入合计 5,080,144  4,794,475  94.4  4,252,474  12.7 
高新区(滨江)2024年1-10月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 1,856,200  1,274,547  68.7  1,370,692  -7.0 
一、一般公共服务              57,163  42,597  74.5  44,656  -4.6 
二、国防 1,570  1,847  117.6  1,265  46.0 
三、公共安全             51,228  39,536  77.2  43,481  -9.1 
四、教育        354,655  249,971  70.5  244,381  2.3 
    其中:教育费附加支出 38,344  23,209  60.5  40,348  -42.5 
五、科学技术 533,125  339,828  63.7  353,884  -4.0 
六、文化旅游体育与传媒 18,765  12,452  66.4  21,748  -42.7 
七、社会保障和就业 221,312  146,414  66.2  180,496  -18.9 
八、卫生健康 54,701  42,660  78.0  63,582  -32.9 
九、节能环保 15,442  9,365  60.6  8,729  7.3 
十、城乡社区    335,586  230,705  68.7  266,790  -13.5 
十一、农林水 11,547  9,482  82.1  6,397  48.2 
十二、交通运输      


 14  -100.0 
十三、资源勘探信息等 61,700  45,228  73.3  59,860  -24.4 
十四、商业服务业等 23,960  13,660  57.0  11,347  20.4 
十五、金融支出 1,500  1,230  82.0  1,934  -36.4 
十六、援助其他地区 10,715  9,986  93.2  10,568  -5.5 
十七、自然资源海洋气象等 4,635  4,083  88.1  3,157  29.4 
十八、住房保障 56,500  56,401  99.8  29,821  89.1 
十九、粮油物资储备支出 50  28  56.2 

二十、灾害防治及应急管理 4,396  2,938  66.8  2,079  41.3 
二十一、预备费 16,000 
 -   

二十二、其他支出


 46  -100.0 
二十三、债务付息支出 21,600  16,135  74.7  16,460  -2.0 
二十四、债务发行费用支出 50 
 -   







债务还本支出
 15,000 
 31,400 






东西部协作支出
 8,320 
 8,320