单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,567,116  2,518,585  98.1  2,337,449  7.7 
一、税收收入 2,423,946  2,381,397  98.2  2,215,669  7.5 
1.国内增值税 1,041,122  982,615  94.4  804,242  22.2 
2.企业所得税 529,945  557,056  105.1  453,077  22.9 
3.个人所得税 448,926  431,700  96.2  405,638  6.4 
4.城市维护建设税 159,602  149,395  93.6  143,640  4.0 
5.房产税 106,847  111,033  103.9  94,612  17.4 
6.印花税 62,994  66,983  106.3  57,729  16.0 
7.城镇土地使用税 5,500  8,723  158.6  5,475  59.3 
8.土地增值税 65,000  69,829  107.4  247,852  -71.8 
9.环境保护税 10  169  1,693.7  51  233.4 
10.车船税 4,000  3,383  84.6  3,353  0.9 
11.其他税收 -    512  -   
二、非税收入 143,170  137,188  95.8  121,781  12.7 
1.专项收入 126,000  119,845  95.1  115,941  3.4 
其中:教育费附加 57,375  54,021  94.2  52,143  3.6 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -    -   
      地方教育费附加 38,250  36,016  94.2  34,763  3.6 
      森林植被恢复费 -    -    -   
      残疾人就业保障金收入 30,375  29,807  98.1  29,026  2.7 
      水利建设专项收入 -    1  9  -89.6 
2.行政事业性收费收入 400  326  81.4  358  -9.0 
3.罚没收入 9,000  9,290  103.2  4,678  98.6 
4.国有资本经营收入 -    -    -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 7,770  7,726  99.4  804  861.3 
上划中央税收小计 2,513,028  2,469,070  98.3  2,095,706  17.8 
1.国内消费税 3,599  3,322  92.3  3,391  -2.0 
2.国内增值税 1,041,122  982,615  94.4  804,242  22.2 
3.企业所得税 794,918  835,584  105.1  679,616  22.9 
4.个人所得税 673,389  647,550  96.2  608,457  6.4 
5.其他税收 -    -   
财政总收入合计 5,080,144  4,987,655  98.2  4,433,156  12.5 
高新区(滨江)2024年1-11月财政支出情况表
单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 1,856,200  1,448,588  78.0  1,442,240  0.4 
一、一般公共服务              57,163  47,445  83.0  50,969  -6.9 
二、国防 1,570  1,857  118.3  1,731  7.3 
三、公共安全             51,228  45,845  89.5  49,208  -6.8 
四、教育        354,655  321,080  90.5  265,757  20.8 
    其中:教育费附加支出 38,344  73,739  192.3  17,348  325.1 
五、科学技术 533,125  367,128  68.9  372,266  -1.4 
六、文化旅游体育与传媒 18,765  13,655  72.8  29,335  -53.5 
七、社会保障和就业 221,312  157,201  71.0  136,040  15.6 
八、卫生健康 54,701  41,077  75.1  80,260  -48.8 
九、节能环保 15,442  9,083  58.8  15,657  -42.0 
十、城乡社区    335,586  254,344  75.8  276,157  -7.9 
十一、农林水 11,547  9,963  86.3  8,813  13.0 
十二、交通运输       14  -100.0 
十三、资源勘探信息等 61,700  61,839  100.2  65,029  -4.9 
十四、商业服务业等 23,960  22,442  93.7  15,081  48.8 
十五、金融支出 1,500  1,230  82.0  1,934  -36.4 
十六、援助其他地区 10,715  10,618  99.1  11,201  -5.2 
十七、自然资源海洋气象等 4,635  4,542  98.0  4,145  9.6 
十八、住房保障 56,500  57,111  101.1  37,994  50.3 
十九、粮油物资储备支出 50  28  56.2 
二十、灾害防治及应急管理 4,396  4,415  100.4  2,870  53.8 
二十一、预备费 16,000  -   
二十二、其他支出 46  -100.0 
二十三、债务付息支出 21,600  17,684  81.9  17,735  -0.3 
二十四、债务发行费用支出 50  -   
债务还本支出 15,000  31,400 
东西部协作支出 8,320  8,320