单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,567,116 | 1,220,179 | 47.5 | 1,183,748 | 3.1 |
一、税收收入 | 2,423,946 | 1,166,106 | 48.1 | 1,140,554 | 2.2 |
1.国内增值税 | 1,041,122 | 439,132 | 42.2 | 353,722 | 24.1 |
2.企业所得税 | 529,945 | 282,729 | 53.4 | 257,848 | 9.6 |
3.个人所得税 | 448,926 | 207,172 | 46.1 | 199,505 | 3.8 |
4.城市维护建设税 | 159,602 | 69,240 | 43.4 | 68,323 | 1.3 |
5.房产税 | 106,847 | 66,432 | 62.2 | 54,856 | 21.1 |
6.印花税 | 62,994 | 34,061 | 54.1 | 28,291 | 20.4 |
7.城镇土地使用税 | 5,500 | 8,632 | 156.9 | 5,092 | 69.5 |
8.土地增值税 | 65,000 | 56,512 | 86.9 | 171,207 | -67.0 |
9.环境保护税 | 10 | 73 | 725.0 | 4 | 1,902.1 |
10.车船税 | 4,000 | 1,614 | 40.3 | 1,706 | -5.4 |
11.其他税收 | - | 509 | - | ||
二、非税收入 | 143,170 | 54,073 | 37.8 | 43,194 | 25.2 |
1.专项收入 | 126,000 | 41,826 | 33.2 | 41,400 | 1.0 |
其中:教育费附加 | 57,375 | 25,002 | 43.6 | 24,779 | 0.9 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | - | ||
地方教育费附加 | 38,250 | 16,670 | 43.6 | 16,526 | 0.9 |
森林植被恢复费 | - | - | - | ||
残疾人就业保障金收入 | 30,375 | 153 | 0.5 | 95 | 61.0 |
水利建设专项收入 | - | 1 | - | ||
2.行政事业性收费收入 | 400 | 20 | 4.9 | 45 | -55.9 |
3.罚没收入 | 9,000 | 5,092 | 56.6 | 1,462 | 248.2 |
4.国有资本经营收入 | - | - | - | ||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,770 | 7,136 | 91.8 | 287 | 2,385.8 |
上划中央税收小计 | 2,513,028 | 1,175,097 | 46.8 | 1,041,567 | 12.8 |
1.国内消费税 | 3,599 | 1,114 | 30.9 | 1,816 | -38.7 |
2.国内增值税 | 1,041,122 | 439,132 | 42.2 | 353,722 | 24.1 |
3.企业所得税 | 794,918 | 424,093 | 53.4 | 386,771 | 9.6 |
4.个人所得税 | 673,389 | 310,759 | 46.1 | 299,258 | 3.8 |
5.其他税收 | - | - | |||
财政总收入合计 | 5,080,144 | 2,395,276 | 47.1 | 2,225,315 | 7.6 |
高新区(滨江)2024年1-5月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,856,200 | 690,704 | 37.2 | 770,370 | -10.3 |
一、一般公共服务 | 57,163 | 18,901 | 33.1 | 20,406 | -7.4 |
二、国防 | 1,570 | 603 | 38.4 | 345 | 74.6 |
三、公共安全 | 51,228 | 20,543 | 40.1 | 20,662 | -0.6 |
四、教育 | 354,655 | 107,771 | 30.4 | 129,162 | -16.6 |
其中:教育费附加支出 | 38,344 | 16,056 | 41.9 | 40,000 | -59.9 |
五、科学技术 | 533,125 | 232,260 | 43.6 | 204,146 | 13.8 |
六、文化旅游体育与传媒 | 18,765 | 8,576 | 45.7 | 14,606 | -41.3 |
七、社会保障和就业 | 221,312 | 123,151 | 55.6 | 108,067 | 14.0 |
八、卫生健康 | 54,701 | 19,365 | 35.4 | 30,048 | -35.6 |
九、节能环保 | 15,442 | 6,108 | 39.6 | 4,686 | 30.3 |
十、城乡社区 | 335,586 | 81,445 | 24.3 | 140,770 | -42.1 |
十一、农林水 | 11,547 | 7,254 | 62.8 | 3,869 | 87.5 |
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探信息等 | 61,700 | 12,035 | 19.5 | 48,465 | -75.2 |
十四、商业服务业等 | 23,960 | 3,512 | 14.7 | 3,384 | 3.8 |
十五、金融支出 | 1,500 | - | |||
十六、援助其他地区 | 10,715 | 9,286 | 86.7 | 5,888 | 57.7 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,635 | 1,721 | 37.1 | 1,094 | 57.3 |
十八、住房保障 | 56,500 | 30,000 | 53.1 | 27,158 | 10.5 |
十九、粮油物资储备支出 | 50 | - | |||
二十、灾害防治及应急管理 | 4,396 | 840 | 19.1 | 804 | 4.6 |
二十一、预备费 | 16,000 | - | |||
二十二、其他支出 | 46 | -100.0 | |||
二十三、债务付息支出 | 21,600 | 7,334 | 34.0 | 6,764 | 8.4 |
二十四、债务发行费用支出 | 50 | - | |||
债务还本支出 | 15,000 | ||||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 |