单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,567,116 | 1,541,974 | 60.1 | 1,439,367 | 7.1 |
一、税收收入 | 2,423,946 | 1,478,538 | 61.0 | 1,388,718 | 6.5 |
1.国内增值税 | 1,041,122 | 597,364 | 57.4 | 486,097 | 22.9 |
2.企业所得税 | 529,945 | 370,133 | 69.8 | 306,890 | 20.6 |
3.个人所得税 | 448,926 | 254,725 | 56.7 | 246,628 | 3.3 |
4.城市维护建设税 | 159,602 | 81,567 | 51.1 | 79,008 | 3.2 |
5.房产税 | 106,847 | 72,186 | 67.6 | 62,215 | 16.0 |
6.印花税 | 62,994 | 34,894 | 55.4 | 29,261 | 19.3 |
7.城镇土地使用税 | 5,500 | 8,657 | 157.4 | 5,174 | 67.3 |
8.土地增值税 | 65,000 | 56,548 | 87.0 | 171,369 | -67.0 |
9.环境保护税 | 10 | 75 | 748.6 | 4 | 1,964.6 |
10.车船税 | 4,000 | 1,877 | 46.9 | 2,073 | -9.4 |
11.其他税收 | - | 511 | - | ||
二、非税收入 | 143,170 | 63,436 | 44.3 | 50,649 | 25.2 |
1.专项收入 | 126,000 | 49,479 | 39.3 | 47,862 | 3.4 |
其中:教育费附加 | 57,375 | 29,573 | 51.5 | 28,660 | 3.2 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | - | ||
地方教育费附加 | 38,250 | 19,717 | 51.5 | 19,107 | 3.2 |
森林植被恢复费 | - | - | - | ||
残疾人就业保障金收入 | 30,375 | 189 | 0.6 | 95 | 99.2 |
水利建设专项收入 | - | 1 | - | ||
2.行政事业性收费收入 | 400 | 171 | 42.7 | 52 | 229.1 |
3.罚没收入 | 9,000 | 6,416 | 71.3 | 2,260 | 183.9 |
4.国有资本经营收入 | - | - | - | ||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,770 | 7,369 | 94.8 | 475 | 1,450.9 |
上划中央税收小计 | 2,513,028 | 1,536,786 | 61.2 | 1,318,457 | 16.6 |
1.国内消费税 | 3,599 | 2,133 | 59.3 | 2,082 | 2.5 |
2.国内增值税 | 1,041,122 | 597,364 | 57.4 | 486,097 | 22.9 |
3.企业所得税 | 794,918 | 555,200 | 69.8 | 460,335 | 20.6 |
4.个人所得税 | 673,389 | 382,088 | 56.7 | 369,943 | 3.3 |
5.其他税收 | - | - | |||
财政总收入合计 | 5,080,144 | 3,078,759 | 60.6 | 2,757,824 | 11.6 |
高新区(滨江)2024年1-6月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,856,200 | 870,324 | 46.9 | 953,654 | -8.7 |
一、一般公共服务 | 57,163 | 25,317 | 44.3 | 28,059 | -9.8 |
二、国防 | 1,570 | 1,500 | 95.5 | 345 | 334.6 |
三、公共安全 | 51,228 | 24,075 | 47.0 | 26,647 | -9.7 |
四、教育 | 354,655 | 149,589 | 42.2 | 153,161 | -2.3 |
其中:教育费附加支出 | 38,344 | 16,457 | 42.9 | 40,348 | -59.2 |
五、科学技术 | 533,125 | 289,923 | 54.4 | 258,665 | 12.1 |
六、文化旅游体育与传媒 | 18,765 | 9,182 | 48.9 | 15,288 | -39.9 |
七、社会保障和就业 | 221,312 | 126,773 | 57.3 | 128,290 | -1.2 |
八、卫生健康 | 54,701 | 26,021 | 47.6 | 48,676 | -46.5 |
九、节能环保 | 15,442 | 7,017 | 45.4 | 5,977 | 17.4 |
十、城乡社区 | 335,586 | 107,274 | 32.0 | 177,050 | -39.4 |
十一、农林水 | 11,547 | 7,417 | 64.2 | 4,970 | 49.2 |
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探信息等 | 61,700 | 21,880 | 35.5 | 50,070 | -56.3 |
十四、商业服务业等 | 23,960 | 10,591 | 44.2 | 4,375 | 142.1 |
十五、金融支出 | 1,500 | - | 1,934 | -100.0 | |
十六、援助其他地区 | 10,715 | 9,716 | 90.7 | 9,888 | -1.7 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,635 | 2,026 | 43.7 | 1,458 | 39.0 |
十八、住房保障 | 56,500 | 40,138 | 71.0 | 27,481 | 46.1 |
十九、粮油物资储备支出 | 50 | - | |||
二十、灾害防治及应急管理 | 4,396 | 1,208 | 27.5 | 1,021 | 18.3 |
二十一、预备费 | 16,000 | - | |||
二十二、其他支出 | 46 | -100.0 | |||
二十三、债务付息支出 | 21,600 | 10,675 | 49.4 | 10,252 | 4.1 |
二十四、债务发行费用支出 | 50 | - | |||
债务还本支出 | 15,000 | ||||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 |