单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,567,116  1,541,974  60.1  1,439,367  7.1 
一、税收收入 2,423,946  1,478,538  61.0  1,388,718  6.5 
1.国内增值税 1,041,122  597,364  57.4  486,097  22.9 
2.企业所得税 529,945  370,133  69.8  306,890  20.6 
3.个人所得税 448,926  254,725  56.7  246,628  3.3 
4.城市维护建设税 159,602  81,567  51.1  79,008  3.2 
5.房产税 106,847  72,186  67.6  62,215  16.0 
6.印花税 62,994  34,894  55.4  29,261  19.3 
7.城镇土地使用税 5,500  8,657  157.4  5,174  67.3 
8.土地增值税 65,000  56,548  87.0  171,369  -67.0 
9.环境保护税 10  75  748.6  4  1,964.6 
10.车船税 4,000  1,877  46.9  2,073  -9.4 
11.其他税收 -    511 
 -   
二、非税收入 143,170  63,436  44.3  50,649  25.2 
1.专项收入 126,000  49,479  39.3  47,862  3.4 
其中:教育费附加 57,375  29,573  51.5  28,660  3.2 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
 -   
      地方教育费附加 38,250  19,717  51.5  19,107  3.2 
      森林植被恢复费 -    -   
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,375  189  0.6  95  99.2 
      水利建设专项收入 -    1 
 -   
2.行政事业性收费收入 400  171  42.7  52  229.1 
3.罚没收入 9,000  6,416  71.3  2,260  183.9 
4.国有资本经营收入 -    -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 7,770  7,369  94.8  475  1,450.9 
上划中央税收小计 2,513,028  1,536,786  61.2  1,318,457  16.6 
1.国内消费税 3,599  2,133  59.3  2,082  2.5 
2.国内增值税 1,041,122  597,364  57.4  486,097  22.9 
3.企业所得税 794,918  555,200  69.8  460,335  20.6 
4.个人所得税 673,389  382,088  56.7  369,943  3.3 
5.其他税收
 -   
 -   
财政总收入合计 5,080,144  3,078,759  60.6  2,757,824  11.6 
高新区(滨江)2024年1-6月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 1,856,200  870,324  46.9  953,654  -8.7 
一、一般公共服务              57,163  25,317  44.3  28,059  -9.8 
二、国防 1,570  1,500  95.5  345  334.6 
三、公共安全             51,228  24,075  47.0  26,647  -9.7 
四、教育        354,655  149,589  42.2  153,161  -2.3 
    其中:教育费附加支出 38,344  16,457  42.9  40,348  -59.2 
五、科学技术 533,125  289,923  54.4  258,665  12.1 
六、文化旅游体育与传媒 18,765  9,182  48.9  15,288  -39.9 
七、社会保障和就业 221,312  126,773  57.3  128,290  -1.2 
八、卫生健康 54,701  26,021  47.6  48,676  -46.5 
九、节能环保 15,442  7,017  45.4  5,977  17.4 
十、城乡社区    335,586  107,274  32.0  177,050  -39.4 
十一、农林水 11,547  7,417  64.2  4,970  49.2 
十二、交通运输      




十三、资源勘探信息等 61,700  21,880  35.5  50,070  -56.3 
十四、商业服务业等 23,960  10,591  44.2  4,375  142.1 
十五、金融支出 1,500 
 -    1,934  -100.0 
十六、援助其他地区 10,715  9,716  90.7  9,888  -1.7 
十七、自然资源海洋气象等 4,635  2,026  43.7  1,458  39.0 
十八、住房保障 56,500  40,138  71.0  27,481  46.1 
十九、粮油物资储备支出 50 
 -   

二十、灾害防治及应急管理 4,396  1,208  27.5  1,021  18.3 
二十一、预备费 16,000 
 -   

二十二、其他支出


 46  -100.0 
二十三、债务付息支出 21,600  10,675  49.4  10,252  4.1 
二十四、债务发行费用支出 50 
 -   







债务还本支出
 15,000 








东西部协作支出
 8,320 
 8,320