单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,567,116 | 1,849,777 | 72.1 | 1,710,407 | 8.1 |
一、税收收入 | 2,423,946 | 1,776,139 | 73.3 | 1,649,500 | 7.7 |
1.国内增值税 | 1,041,122 | 691,859 | 66.5 | 571,914 | 21.0 |
2.企业所得税 | 529,945 | 476,091 | 89.8 | 392,325 | 21.4 |
3.个人所得税 | 448,926 | 287,665 | 64.1 | 284,097 | 1.3 |
4.城市维护建设税 | 159,602 | 97,709 | 61.2 | 95,223 | 2.6 |
5.房产税 | 106,847 | 80,625 | 75.5 | 70,427 | 14.5 |
6.印花税 | 62,994 | 50,301 | 79.9 | 42,350 | 18.8 |
7.城镇土地使用税 | 5,500 | 8,665 | 157.6 | 5,189 | 67.0 |
8.土地增值税 | 65,000 | 80,486 | 123.8 | 185,617 | -56.6 |
9.环境保护税 | 10 | 117 | 1,171.2 | 5 | 2,318.4 |
10.车船税 | 4,000 | 2,109 | 52.7 | 2,353 | -10.4 |
11.其他税收 | - | 511 | - | ||
二、非税收入 | 143,170 | 73,638 | 51.4 | 60,907 | 20.9 |
1.专项收入 | 126,000 | 59,011 | 46.8 | 57,683 | 2.3 |
其中:教育费附加 | 57,375 | 35,317 | 61.6 | 34,553 | 2.2 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | - | ||
地方教育费附加 | 38,250 | 23,546 | 61.6 | 23,035 | 2.2 |
森林植被恢复费 | - | - | - | ||
残疾人就业保障金收入 | 30,375 | 146 | 0.5 | 96 | 52.8 |
水利建设专项收入 | - | 1 | - | ||
2.行政事业性收费收入 | 400 | 172 | 43.1 | 140 | 23.1 |
3.罚没收入 | 9,000 | 7,085 | 78.7 | 2,609 | 171.6 |
4.国有资本经营收入 | - | - | - | ||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,770 | 7,369 | 94.8 | 475 | 1,450.9 |
上划中央税收小计 | 2,513,028 | 1,839,872 | 73.2 | 1,588,875 | 15.8 |
1.国内消费税 | 3,599 | 2,380 | 66.1 | 2,328 | 2.2 |
2.国内增值税 | 1,041,122 | 691,859 | 66.5 | 571,914 | 21.0 |
3.企业所得税 | 794,918 | 714,137 | 89.8 | 588,488 | 21.4 |
4.个人所得税 | 673,389 | 431,497 | 64.1 | 426,146 | 1.3 |
5.其他税收 | - | - | |||
财政总收入合计 | 5,080,144 | 3,689,649 | 72.6 | 3,299,282 | 11.8 |
高新区(滨江)2024年1-7月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,856,200 | 965,663 | 52.0 | 1,070,574 | -9.8 |
一、一般公共服务 | 57,163 | 31,181 | 54.5 | 30,307 | 2.9 |
二、国防 | 1,570 | 1,500 | 95.5 | 1,233 | 21.6 |
三、公共安全 | 51,228 | 28,619 | 55.9 | 28,809 | -0.7 |
四、教育 | 354,655 | 180,681 | 50.9 | 170,432 | 6.0 |
其中:教育费附加支出 | 38,344 | 17,614 | 45.9 | 40,348 | -56.3 |
五、科学技术 | 533,125 | 305,154 | 57.2 | 287,867 | 6.0 |
六、文化旅游体育与传媒 | 18,765 | 9,728 | 51.8 | 16,856 | -42.3 |
七、社会保障和就业 | 221,312 | 131,066 | 59.2 | 145,612 | -10.0 |
八、卫生健康 | 54,701 | 28,702 | 52.5 | 51,787 | -44.6 |
九、节能环保 | 15,442 | 7,403 | 47.9 | 7,322 | 1.1 |
十、城乡社区 | 335,586 | 129,390 | 38.6 | 210,625 | -38.6 |
十一、农林水 | 11,547 | 8,137 | 70.5 | 5,336 | 52.5 |
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探信息等 | 61,700 | 24,272 | 39.3 | 53,595 | -54.7 |
十四、商业服务业等 | 23,960 | 11,344 | 47.3 | 5,446 | 108.3 |
十五、金融支出 | 1,500 | 700 | 46.7 | 1,934 | -63.8 |
十六、援助其他地区 | 10,715 | 9,986 | 93.2 | 10,258 | -2.7 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,635 | 3,013 | 65.0 | 2,030 | 48.4 |
十八、住房保障 | 56,500 | 40,410 | 71.5 | 27,955 | 44.6 |
十九、粮油物资储备支出 | 50 | - | |||
二十、灾害防治及应急管理 | 4,396 | 1,841 | 41.9 | 1,158 | 59.0 |
二十一、预备费 | 16,000 | - | |||
二十二、其他支出 | 46 | -100.0 | |||
二十三、债务付息支出 | 21,600 | 12,536 | 58.0 | 11,966 | 4.8 |
二十四、债务发行费用支出 | 50 | - | |||
债务还本支出 | 15,000 | ||||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 |