单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,567,116  1,849,777  72.1  1,710,407  8.1 
一、税收收入 2,423,946  1,776,139  73.3  1,649,500  7.7 
1.国内增值税 1,041,122  691,859  66.5  571,914  21.0 
2.企业所得税 529,945  476,091  89.8  392,325  21.4 
3.个人所得税 448,926  287,665  64.1  284,097  1.3 
4.城市维护建设税 159,602  97,709  61.2  95,223  2.6 
5.房产税 106,847  80,625  75.5  70,427  14.5 
6.印花税 62,994  50,301  79.9  42,350  18.8 
7.城镇土地使用税 5,500  8,665  157.6  5,189  67.0 
8.土地增值税 65,000  80,486  123.8  185,617  -56.6 
9.环境保护税 10  117  1,171.2  5  2,318.4 
10.车船税 4,000  2,109  52.7  2,353  -10.4 
11.其他税收 -    511 
 -   
二、非税收入 143,170  73,638  51.4  60,907  20.9 
1.专项收入 126,000  59,011  46.8  57,683  2.3 
其中:教育费附加 57,375  35,317  61.6  34,553  2.2 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
 -   
      地方教育费附加 38,250  23,546  61.6  23,035  2.2 
      森林植被恢复费 -    -   
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,375  146  0.5  96  52.8 
      水利建设专项收入 -    1 
 -   
2.行政事业性收费收入 400  172  43.1  140  23.1 
3.罚没收入 9,000  7,085  78.7  2,609  171.6 
4.国有资本经营收入 -    -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 7,770  7,369  94.8  475  1,450.9 
上划中央税收小计 2,513,028  1,839,872  73.2  1,588,875  15.8 
1.国内消费税 3,599  2,380  66.1  2,328  2.2 
2.国内增值税 1,041,122  691,859  66.5  571,914  21.0 
3.企业所得税 794,918  714,137  89.8  588,488  21.4 
4.个人所得税 673,389  431,497  64.1  426,146  1.3 
5.其他税收
 -   
 -   
财政总收入合计 5,080,144  3,689,649  72.6  3,299,282  11.8 












高新区(滨江)2024年1-7月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 1,856,200  965,663  52.0  1,070,574  -9.8 
一、一般公共服务              57,163  31,181  54.5  30,307  2.9 
二、国防 1,570  1,500  95.5  1,233  21.6 
三、公共安全             51,228  28,619  55.9  28,809  -0.7 
四、教育        354,655  180,681  50.9  170,432  6.0 
    其中:教育费附加支出 38,344  17,614  45.9  40,348  -56.3 
五、科学技术 533,125  305,154  57.2  287,867  6.0 
六、文化旅游体育与传媒 18,765  9,728  51.8  16,856  -42.3 
七、社会保障和就业 221,312  131,066  59.2  145,612  -10.0 
八、卫生健康 54,701  28,702  52.5  51,787  -44.6 
九、节能环保 15,442  7,403  47.9  7,322  1.1 
十、城乡社区    335,586  129,390  38.6  210,625  -38.6 
十一、农林水 11,547  8,137  70.5  5,336  52.5 
十二、交通运输      




十三、资源勘探信息等 61,700  24,272  39.3  53,595  -54.7 
十四、商业服务业等 23,960  11,344  47.3  5,446  108.3 
十五、金融支出 1,500  700  46.7  1,934  -63.8 
十六、援助其他地区 10,715  9,986  93.2  10,258  -2.7 
十七、自然资源海洋气象等 4,635  3,013  65.0  2,030  48.4 
十八、住房保障 56,500  40,410  71.5  27,955  44.6 
十九、粮油物资储备支出 50 
 -   

二十、灾害防治及应急管理 4,396  1,841  41.9  1,158  59.0 
二十一、预备费 16,000 
 -   

二十二、其他支出


 46  -100.0 
二十三、债务付息支出 21,600  12,536  58.0  11,966  4.8 
二十四、债务发行费用支出 50 
 -   







债务还本支出
 15,000 








东西部协作支出
 8,320 
 8,320