单位:万元
收  入  项  目调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,615,143  2,619,906  100.2  2,421,441  8.2 
一、税收收入 2,467,763  2,472,857  100.2  2,290,707  8.0 
1.国内增值税 1,063,800  1,045,275  98.3  852,775  22.6 
2.企业所得税 537,240  558,649  104.0  460,991  21.2 
3.个人所得税 454,711  472,486  103.9  436,812  8.2 
4.城市维护建设税 161,600  163,635  101.3  157,428  3.9 
5.房产税 119,000  114,547  96.3  101,148  13.2 
6.印花税 65,500  67,315  102.8  57,873  16.3 
7.城镇土地使用税 9,000  8,740  97.1  5,478  59.6 
8.土地增值税 52,500  37,818  72.0  214,499  -82.4 
9.环境保护税 200  170  84.9  51  232.8 
10.车船税 3,700  3,710  100.3  3,649  1.7 
11.其他税收 512  512  100  3  14,822.0 
二、非税收入 147,380  147,049  99.8  130,733  12.5 
1.专项收入 129,030  128,460  99.6  124,177  3.4 
其中:教育费附加 59,500  59,155  99.4  57,071  3.7 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
 -   
      地方教育费附加 38,525  39,462  102.4  38,048  3.7 
      森林植被恢复费 -    -   
 12  -100.0 
      残疾人就业保障金收入 30,000  29,842  99.5  29,037  2.8 
      水利建设专项收入 -    1 
 9  -89.6 
2.行政事业性收费收入 350  356  101.9  388  -8.1 
3.罚没收入 10,000  9,949  99.5  5,012  98.5 
4.国有资本经营收入 -    -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 8,000  8,283  103.5  1,157  616.0 
上划中央税收小计 2,555,526  2,595,659  101.6  2,203,162  17.8 
1.国内消费税 3,800  3,681  96.9  3,682  -0.0 
2.国内增值税 1,063,800  1,045,275  98.3  852,775  22.6 
3.企业所得税 805,860  837,973  104.0  691,486  21.2 
4.个人所得税 682,066  708,730  103.9  655,219  8.2 
5.其他税收
 -   
 -   
财政总收入合计 5,170,669  5,215,565  100.9  4,624,603  12.8 
高新区(滨江)2024年1-12月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目调整预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 1,931,000  1,918,832  99.4  1,818,823  5.5 
一、一般公共服务              56,303  58,165  103.3  60,612  -4.0 
二、国防 2,252  2,225  98.8  1,991  11.8 
三、公共安全             61,946  60,198  97.2  58,112  3.6 
四、教育        365,174  365,249  100.0  333,941  9.4 
    其中:教育费附加支出 61,656  80,288  130.2  8,348  861.8 
五、科学技术 533,213  534,757  100.3  463,262  15.4 
六、文化旅游体育与传媒 26,315  25,905  98.4  43,383  -40.3 
七、社会保障和就业 222,717  221,671  99.5  221,031  0.3 
八、卫生健康 55,611  52,333  94.1  86,101  -39.2 
九、节能环保 16,291  15,269  93.7  15,122  1.0 
十、城乡社区    345,633  322,966  93.4  337,432  -4.3 
十一、农林水 12,411  11,258  90.7  11,063  1.8 
十二、交通运输       -   

 14  -100.0 
十三、资源勘探信息等 92,500  112,993  122.2  65,571  72.3 
十四、商业服务业等 32,036  31,704  99.0  23,374  35.6 
十五、金融支出 1,300  1,564  120.3  1,934  -19.1 
十六、援助其他地区 10,669  10,622  99.6  11,201  -5.2 
十七、自然资源海洋气象等 4,900  4,828  98.5  4,262  13.3 
十八、住房保障 64,600  61,139  94.6  55,160  10.8 
十九、粮油物资储备支出 50  28  56.2  43  -34.3 
二十、灾害防治及应急管理 5,014  4,895  97.6  4,102  19.3 
二十一、预备费 1,000 
 -   

二十二、其他支出 -   



二十三、债务付息支出 21,030  21,026  100.0  21,077  -0.2 
二十四、债务发行费用支出 35  35  100  36  -3 






债务还本支出
 16,000 
 31,400  -49.0 






东西部协作支出
 9,130 
 8,320 9.74