单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,615,143 | 2,619,906 | 100.2 | 2,421,441 | 8.2 |
一、税收收入 | 2,467,763 | 2,472,857 | 100.2 | 2,290,707 | 8.0 |
1.国内增值税 | 1,063,800 | 1,045,275 | 98.3 | 852,775 | 22.6 |
2.企业所得税 | 537,240 | 558,649 | 104.0 | 460,991 | 21.2 |
3.个人所得税 | 454,711 | 472,486 | 103.9 | 436,812 | 8.2 |
4.城市维护建设税 | 161,600 | 163,635 | 101.3 | 157,428 | 3.9 |
5.房产税 | 119,000 | 114,547 | 96.3 | 101,148 | 13.2 |
6.印花税 | 65,500 | 67,315 | 102.8 | 57,873 | 16.3 |
7.城镇土地使用税 | 9,000 | 8,740 | 97.1 | 5,478 | 59.6 |
8.土地增值税 | 52,500 | 37,818 | 72.0 | 214,499 | -82.4 |
9.环境保护税 | 200 | 170 | 84.9 | 51 | 232.8 |
10.车船税 | 3,700 | 3,710 | 100.3 | 3,649 | 1.7 |
11.其他税收 | 512 | 512 | 100 | 3 | 14,822.0 |
二、非税收入 | 147,380 | 147,049 | 99.8 | 130,733 | 12.5 |
1.专项收入 | 129,030 | 128,460 | 99.6 | 124,177 | 3.4 |
其中:教育费附加 | 59,500 | 59,155 | 99.4 | 57,071 | 3.7 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | - | ||
地方教育费附加 | 38,525 | 39,462 | 102.4 | 38,048 | 3.7 |
森林植被恢复费 | - | - | 12 | -100.0 | |
残疾人就业保障金收入 | 30,000 | 29,842 | 99.5 | 29,037 | 2.8 |
水利建设专项收入 | - | 1 | 9 | -89.6 | |
2.行政事业性收费收入 | 350 | 356 | 101.9 | 388 | -8.1 |
3.罚没收入 | 10,000 | 9,949 | 99.5 | 5,012 | 98.5 |
4.国有资本经营收入 | - | - | - | ||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 8,000 | 8,283 | 103.5 | 1,157 | 616.0 |
上划中央税收小计 | 2,555,526 | 2,595,659 | 101.6 | 2,203,162 | 17.8 |
1.国内消费税 | 3,800 | 3,681 | 96.9 | 3,682 | -0.0 |
2.国内增值税 | 1,063,800 | 1,045,275 | 98.3 | 852,775 | 22.6 |
3.企业所得税 | 805,860 | 837,973 | 104.0 | 691,486 | 21.2 |
4.个人所得税 | 682,066 | 708,730 | 103.9 | 655,219 | 8.2 |
5.其他税收 | - | - | |||
财政总收入合计 | 5,170,669 | 5,215,565 | 100.9 | 4,624,603 | 12.8 |
高新区(滨江)2024年1-12月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 调整预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,931,000 | 1,918,832 | 99.4 | 1,818,823 | 5.5 |
一、一般公共服务 | 56,303 | 58,165 | 103.3 | 60,612 | -4.0 |
二、国防 | 2,252 | 2,225 | 98.8 | 1,991 | 11.8 |
三、公共安全 | 61,946 | 60,198 | 97.2 | 58,112 | 3.6 |
四、教育 | 365,174 | 365,249 | 100.0 | 333,941 | 9.4 |
其中:教育费附加支出 | 61,656 | 80,288 | 130.2 | 8,348 | 861.8 |
五、科学技术 | 533,213 | 534,757 | 100.3 | 463,262 | 15.4 |
六、文化旅游体育与传媒 | 26,315 | 25,905 | 98.4 | 43,383 | -40.3 |
七、社会保障和就业 | 222,717 | 221,671 | 99.5 | 221,031 | 0.3 |
八、卫生健康 | 55,611 | 52,333 | 94.1 | 86,101 | -39.2 |
九、节能环保 | 16,291 | 15,269 | 93.7 | 15,122 | 1.0 |
十、城乡社区 | 345,633 | 322,966 | 93.4 | 337,432 | -4.3 |
十一、农林水 | 12,411 | 11,258 | 90.7 | 11,063 | 1.8 |
十二、交通运输 | - | 14 | -100.0 | ||
十三、资源勘探信息等 | 92,500 | 112,993 | 122.2 | 65,571 | 72.3 |
十四、商业服务业等 | 32,036 | 31,704 | 99.0 | 23,374 | 35.6 |
十五、金融支出 | 1,300 | 1,564 | 120.3 | 1,934 | -19.1 |
十六、援助其他地区 | 10,669 | 10,622 | 99.6 | 11,201 | -5.2 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,900 | 4,828 | 98.5 | 4,262 | 13.3 |
十八、住房保障 | 64,600 | 61,139 | 94.6 | 55,160 | 10.8 |
十九、粮油物资储备支出 | 50 | 28 | 56.2 | 43 | -34.3 |
二十、灾害防治及应急管理 | 5,014 | 4,895 | 97.6 | 4,102 | 19.3 |
二十一、预备费 | 1,000 | - | |||
二十二、其他支出 | - | ||||
二十三、债务付息支出 | 21,030 | 21,026 | 100.0 | 21,077 | -0.2 |
二十四、债务发行费用支出 | 35 | 35 | 100 | 36 | -3 |
债务还本支出 | 16,000 | 31,400 | -49.0 | ||
东西部协作支出 | 9,130 | 8,320 | 9.74 |