单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  406,727  14.6  382,477  6.3 
一、税收收入 2,629,200  392,625  14.9  361,539  8.6 
1.国内增值税 1,121,900  150,353  13.4  110,953  35.5 
2.企业所得税 587,400  137,335  23.4  130,515  5.2 
3.个人所得税 474,800  36,129  7.6  37,757  -4.3 
4.资源税 0  -   
5.城市维护建设税 168,000  19,500  11.6  20,726  -5.9 
6.房产税 122,500  11,101  9.1  12,645  -12.2 
7.印花税 70,000  22,112  31.6  20,793  6.3 
8.城镇土地使用税 9,500  112  1.2  87  28.6 
9.土地增值税 71,000  15,586  22.0  27,221  -42.7 
10.环境保护税 300  46  15.3  35  29.4 
11.车船税 3,800  350  9.2  298  17.7 
12.其他税收 -    -    509  -100.0 
二、非税收入 147,700  14,101  9.5  20,938  -32.7 
1.专项收入 138,800  11,948  8.6  12,379  -3.5 
其中:教育费附加 68,000  7,136  10.5  7,362  -3.1 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
      地方教育费附加 40,800  4,740  11.6  4,908  -3.4 
      森林植被恢复费 -    69  -   
      残疾人就业保障金收入 30,000  3  0.0  109  -97.1 
      水利建设专项收入 -    -   
2.行政事业性收费收入 300  548  182.6  2  21,941.4 
3.罚没收入 8,000  1,605  20.1  1,586  1.2 
4.国有资本经营收入 -    -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  -    -    6,971  -100.0 
上划中央税收小计 2,718,900  410,988  15.1  363,750  13.0 
1.国内消费税 3,700  437  11.8  390  12.2 
2.国内增值税 1,121,900  150,353  13.4  110,953  35.5 
3.企业所得税 881,100  206,003  23.4  195,773  5.2 
4.个人所得税 712,200  54,194  7.6  56,635  -4.3 
5.其他税收 -    -    -   
财政总收入合计 5,495,800  817,715  14.9  746,227  9.6 
高新区(滨江)2025年1月财政支出情况表
单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,050,000  209,006  10.2  163,415  27.9 
一、一般公共服务              67,818  6,552  9.7  2,636  148.5 
二、国防 2,543  -   
三、公共安全             62,802  7,460  11.9  2,797  166.7 
四、教育        379,609  55,040  14.5  25,757  113.7 
    其中:教育费附加支出 64,755  32,200  49.7  15,000  114.7 
五、科学技术 616,256  45,478  7.4  60,234  -24.5 
六、文化旅游体育与传媒 26,344  6,781  25.7  6,320  7.3 
七、社会保障和就业 225,385  22,092  9.8  55,605  -60.3 
八、卫生健康 53,713  8,741  16.3  1,399  524.8 
九、节能环保 15,936  4,132  25.9  26  15,755.9 
十、城乡社区    348,774  23,826  6.8  6,265  280.3 
十一、农林水 11,425  4,088  35.8  231  1,667.5 
十二、交通运输      
十三、资源勘探信息等 79,607  830  1.0 
十四、商业服务业等 32,382  367  1.1  89  313.4 
十五、金融支出 1,500  -   
十六、援助其他地区 10,780  -   
十七、自然资源海洋气象等 5,469  476  8.7  129  269.3 
十八、住房保障 62,282  20,958  33.6 
十九、粮油物资储备支出 43 
二十、灾害防治及应急管理 4,985  283  5.7  65  337.1 
二十一、预备费 20,500  -   
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出 21,865  1,861  8.5  1,861  -   
二十四、债务发行费用支出 25  -   
债务还本支出 15,000 -100
东西部协作支出