单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,776,900 | 406,727 | 14.6 | 382,477 | 6.3 |
一、税收收入 | 2,629,200 | 392,625 | 14.9 | 361,539 | 8.6 |
1.国内增值税 | 1,121,900 | 150,353 | 13.4 | 110,953 | 35.5 |
2.企业所得税 | 587,400 | 137,335 | 23.4 | 130,515 | 5.2 |
3.个人所得税 | 474,800 | 36,129 | 7.6 | 37,757 | -4.3 |
4.资源税 | 0 | - | |||
5.城市维护建设税 | 168,000 | 19,500 | 11.6 | 20,726 | -5.9 |
6.房产税 | 122,500 | 11,101 | 9.1 | 12,645 | -12.2 |
7.印花税 | 70,000 | 22,112 | 31.6 | 20,793 | 6.3 |
8.城镇土地使用税 | 9,500 | 112 | 1.2 | 87 | 28.6 |
9.土地增值税 | 71,000 | 15,586 | 22.0 | 27,221 | -42.7 |
10.环境保护税 | 300 | 46 | 15.3 | 35 | 29.4 |
11.车船税 | 3,800 | 350 | 9.2 | 298 | 17.7 |
12.其他税收 | - | - | 509 | -100.0 | |
二、非税收入 | 147,700 | 14,101 | 9.5 | 20,938 | -32.7 |
1.专项收入 | 138,800 | 11,948 | 8.6 | 12,379 | -3.5 |
其中:教育费附加 | 68,000 | 7,136 | 10.5 | 7,362 | -3.1 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | |||
地方教育费附加 | 40,800 | 4,740 | 11.6 | 4,908 | -3.4 |
森林植被恢复费 | - | 69 | - | ||
残疾人就业保障金收入 | 30,000 | 3 | 0.0 | 109 | -97.1 |
水利建设专项收入 | - | - | |||
2.行政事业性收费收入 | 300 | 548 | 182.6 | 2 | 21,941.4 |
3.罚没收入 | 8,000 | 1,605 | 20.1 | 1,586 | 1.2 |
4.国有资本经营收入 | - | - | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | - | - | 6,971 | -100.0 |
上划中央税收小计 | 2,718,900 | 410,988 | 15.1 | 363,750 | 13.0 |
1.国内消费税 | 3,700 | 437 | 11.8 | 390 | 12.2 |
2.国内增值税 | 1,121,900 | 150,353 | 13.4 | 110,953 | 35.5 |
3.企业所得税 | 881,100 | 206,003 | 23.4 | 195,773 | 5.2 |
4.个人所得税 | 712,200 | 54,194 | 7.6 | 56,635 | -4.3 |
5.其他税收 | - | - | - | ||
财政总收入合计 | 5,495,800 | 817,715 | 14.9 | 746,227 | 9.6 |
高新区(滨江)2025年1月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 2,050,000 | 209,006 | 10.2 | 163,415 | 27.9 |
一、一般公共服务 | 67,818 | 6,552 | 9.7 | 2,636 | 148.5 |
二、国防 | 2,543 | - | |||
三、公共安全 | 62,802 | 7,460 | 11.9 | 2,797 | 166.7 |
四、教育 | 379,609 | 55,040 | 14.5 | 25,757 | 113.7 |
其中:教育费附加支出 | 64,755 | 32,200 | 49.7 | 15,000 | 114.7 |
五、科学技术 | 616,256 | 45,478 | 7.4 | 60,234 | -24.5 |
六、文化旅游体育与传媒 | 26,344 | 6,781 | 25.7 | 6,320 | 7.3 |
七、社会保障和就业 | 225,385 | 22,092 | 9.8 | 55,605 | -60.3 |
八、卫生健康 | 53,713 | 8,741 | 16.3 | 1,399 | 524.8 |
九、节能环保 | 15,936 | 4,132 | 25.9 | 26 | 15,755.9 |
十、城乡社区 | 348,774 | 23,826 | 6.8 | 6,265 | 280.3 |
十一、农林水 | 11,425 | 4,088 | 35.8 | 231 | 1,667.5 |
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探信息等 | 79,607 | 830 | 1.0 | ||
十四、商业服务业等 | 32,382 | 367 | 1.1 | 89 | 313.4 |
十五、金融支出 | 1,500 | - | |||
十六、援助其他地区 | 10,780 | - | |||
十七、自然资源海洋气象等 | 5,469 | 476 | 8.7 | 129 | 269.3 |
十八、住房保障 | 62,282 | 20,958 | 33.6 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 43 | ||||
二十、灾害防治及应急管理 | 4,985 | 283 | 5.7 | 65 | 337.1 |
二十一、预备费 | 20,500 | - | |||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | 21,865 | 1,861 | 8.5 | 1,861 | - |
二十四、债务发行费用支出 | 25 | - | |||
债务还本支出 | 15,000 | -100 | |||
东西部协作支出 |